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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 219001
Data de emissão 19/02/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGD-BF
Valor Empenhado R$ 10,45
Valor Liquidado R$ 10,45
Valor Pago R$ 10,45
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 21.484-1
CPF do Ordenador ***651363**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ ***000001828**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 21.484-1
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/02/2021 9 1 10,45
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/02/2021 10,45