| Número do Empenho | 724011 |
| Data de emissão | 24/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.300,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.300,00 |
| Valor Pago | R$ 2.300,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***413563** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, MESAS, CADEIRAS, BIROS, MONTAGEM DE PRATELEIRAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA NETO |
| CPF/CNPJ | ***590233** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |