SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Maio
Empenho 503036
Data de emissão 03/05/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 9.700,00
Valor Liquidado R$ 9.700,00
Valor Pago R$ 9.700,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMAENTO DE SERVICOS DE REBOQUE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***413563**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO CARLOS JUNIOR
CPF/CNPJ ***668640001**
Endereço AV JOSE AQUILES DE SOUSA, 5555, BELA VISTA, CEP:64690000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMAENTO DE SERVICOS DE REBOQUE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/05/2021 9 1 9.700,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/07/2021 4.850,00
10/05/2021 4.850,00