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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 701006
Data de emissão 01/07/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Valor Empenhado R$ 2.580,00
Valor Liquidado R$ 2.580,00
Valor Pago R$ 2.580,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DA CONCHA DA PA MECANICA, SERVICOS DE SOLDAS DA ROCADEIRA DO TRATOR, REPOSICAO DE PARAFUSOS E SOLDAS, FABRICACAO DAS LAMINAS DA ROCADEIRA.
CPF do Ordenador ***413563**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO CARLOS JUNIOR
CPF/CNPJ ***668640001**
Endereço AV JOSE AQUILES DE SOUSA, 5555, BELA VISTA, CEP:64690000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DA CONCHA DA PA MECANICA, SERVICOS DE SOLDAS DA ROCADEIRA DO TRATOR, REPOSICAO DE PARAFUSOS E SOLDAS, FABRICACAO DAS LAMINAS DA ROCADEIRA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/07/2021 9 1 2.580,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/07/2021 2.580,00