SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Março
Empenho 316012
Data de emissão 16/03/2021
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL
Ação MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 1.100,00
Valor Liquidado R$ 1.100,00
Valor Pago R$ 1.100,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E RATIZACAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***203983**
Dados do Credor
Nome do Credor VIMAEL DE SOUSA NETO
CPF/CNPJ ***428703**
Endereço RUA.ADONIAS OLIMPIO DE SOUSA, 169, URUGUAI, CEP:64690000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E RATIZACAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
16/03/2021 9 1 1.100,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
24/05/2021 38,00
25/03/2021 1.062,00